深圳中金岭南有色金属股份内部控制审计报告

阅读 95 下载 30 格式 pdf 大小 427.29 KB 共20页2023-07-10 10:59:12发布于上海市
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)MazarsCertifiedPublicAccountantsLLP中国•武汉WUHAN•CHINA审计报告深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2019年9月30日内部控制审计内部控制审计报告众环审字(2019)050186号深圳市中金岭南有色金属股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“贵公司”)2019年9月30日的财务报告内部控制的有效性。一、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制...

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