内部控制审计业务约定书

阅读 192 下载 6 格式 docx 大小 19.53 KB 共6页2023-06-28 13:34:16发布于上海市
内部控制审计业务约定书甲方:ABC股份有限公司乙方:华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)兹由甲方委托乙方对截至20XX年12月31日的财务报告内部控制进行审计,经双方协商,达成以下约定:一、内部控制审计的目标和范围乙方接受甲方委托,对甲方截至20XX年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立的财务报告内部控制进行审计并对其有效性发表审计意见。二、甲方的责任1.根据《中华人民共和国会计法》及《企业内部控制基本规范》,甲方有责任设计、执行和维护有效的内部控制,制定本公司的内部控制制度并组织其实施,并对本公司内部控制的有效性进行自我评价,披露年度自我评价报告。2.甲方应当及时为乙方的审计工作提供与审计有关的所有记录、文件和所需的其他信息(如果在审计过程中需要补充资料,...

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